4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
27
Data de Lançamento: 25/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12265/000-2016       
72.692,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
72.692,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.692,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12266/000-2016       
6.062,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.062,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.062,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12267/000-2016       
3.482,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.482,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.482,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12268/000-2016       
7.256,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.256,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.256,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12269/000-2016       
5.249,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.249,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.249,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12270/000-2016       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12271/000-2016       
529,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
529,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
529,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12273/000-2016       
3.200,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12274/000-2016       
1.447,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12275/000-2016       
269,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12276/000-2016       
4.085,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12277/000-2016       
266,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12469/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12470/000-2016       
935,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
935,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016       
15.942,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.942,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.942,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12499/000-2016       
5.769,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.769,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.769,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
12500/000-2016       
718,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12505/000-2016       
1.870,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.870,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.870,34
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
12591/000-2016       
44,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
44,24
Un.:
FD
Quantidade:
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
12592/000-2016       
36,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
36,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
12593/000-2016       
11,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
11,61
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
12594/000-2016       
24,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA USO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
24,70
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
2,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 459/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
12272/000-2016       
4.435,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.435,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.435,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
12278/000-2016       
249,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
12528/000-2016       
4.037,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.037,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.037,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
12529/000-2016       
503,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12279/000-2016       
26.490,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.490,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12280/000-2016       
2.975,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.975,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12281/000-2016       
1.338,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.338,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12282/000-2016       
3.937,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.937,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.937,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12283/000-2016       
4.074,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.074,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.074,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12284/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12285/000-2016       
587,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
587,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
12483/000-2016       
4.033,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.033,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.033,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
12501/000-2016       
3.297,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.297,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.297,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
12286/000-2016       
1.366,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.366,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
12530/000-2016       
2.307,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.307,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12296/000-2016       
566,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12297/000-2016       
38.999,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12287/000-2016       
71.180,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
71.180,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.180,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12288/000-2016       
16.925,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
16.925,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.925,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12289/000-2016       
8.583,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.583,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.583,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12290/000-2016       
16.335,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
16.335,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.335,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12291/000-2016       
4.807,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.807,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.807,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12292/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12293/000-2016       
2.283,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.283,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.283,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
12484/000-2016       
1.903,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
12294/000-2016       
1.211,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.211,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.211,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
12502/000-2016       
13.810,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
13.810,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.810,42
11958/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
48
12264/000-2016       
357,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "CÁLCULOS DA 
FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
11613/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
68
12597/000-2016       
187,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE PORTA. Porta de vidro temperado 10mm - Reforço em estrutura da porta, instalação de 
batentes (travamento da porta) e troca de roldanas - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO TERMINAL 
RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
187,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
187,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
12295/000-2016       
5.722,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.722,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.722,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12531/000-2016       
9.663,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.663,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.663,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12534/000-2016       
1.308,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.308,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12298/000-2016       
55.548,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
55.548,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.548,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12299/000-2016       
9.020,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.020,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.020,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12300/000-2016       
5.772,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.772,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.772,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12301/000-2016       
12.050,90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
12.050,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.050,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12302/000-2016       
5.278,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.278,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.278,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12303/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12304/000-2016       
1.576,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.576,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
12485/000-2016       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
12503/000-2016       
10.129,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.129,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.129,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
12587/000-2016       
149,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
Vl.Total:
149,60
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
74,80
11744/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE 
SAO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
74
12582/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A 
10/11/16 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP PARA OS FUNCIONÁRIOS: RUBENS MARIANO E ROBSON LUIZ 
FERNANDES RIBEIRO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
600,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
12586/000-2016       
80,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIRO - TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS DO 
VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
Vl.Total:
80,73
Un.:
HR
Quantidade:
1,3100
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
12305/000-2016       
4.021,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.021,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.021,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
12532/000-2016       
7.088,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.088,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.088,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12306/000-2016       
42.628,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
42.628,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.628,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12307/000-2016       
5.419,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12308/000-2016       
4.066,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.066,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12309/000-2016       
2.744,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12310/000-2016       
4.841,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.841,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.841,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12311/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12312/000-2016       
1.423,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.423,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
12313/000-2016       
193,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
193,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
12504/000-2016       
3.890,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.890,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,73
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/005-2016       
0,00
1.149,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
Vl.Total:
465,00
Un.:
M2
Quantidade:
62,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - OUT/16 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ 
URBANO
684,00
M2
38,0000
18,00
11773/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
12598/000-2016       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
12314/000-2016       
2.240,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.240,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
12533/000-2016       
2.722,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.722,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,43
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/009-2016       
0,00
41.801,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 10ª PARCELA
Vl.Total:
41.801,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.801,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12315/000-2016       
19.169,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
19.169,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.169,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12316/000-2016       
2.314,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12317/000-2016       
1.539,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.539,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.539,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12318/000-2016       
1.530,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12319/000-2016       
1.760,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.760,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
12487/000-2016       
3.879,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.879,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.879,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
12320/000-2016       
1.236,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.236,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12321/000-2016       
107.228,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
107.228,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
107.228,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12322/000-2016       
3.124,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.124,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.124,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12323/000-2016       
6.119,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.119,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.119,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12324/000-2016       
7.885,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.885,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.885,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12325/000-2016       
2.493,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.493,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.493,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12326/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12327/000-2016       
15.210,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.210,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.210,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12486/000-2016       
8.657,93
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.657,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.657,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12488/000-2016       
6.506,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.506,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.506,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12328/000-2016       
23.486,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
23.486,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.486,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12468/000-2016       
3.522,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.522,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.522,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12481/000-2016       
4.752,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.752,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.752,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
12506/000-2016       
13.513,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
13.513,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.513,62
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12588/000-2016       
11.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12589/000-2016       
11.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PRÉDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.400,00
Un.:
M3
Quantidade:
100,0000
114,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
12329/000-2016       
10.923,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.923,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.923,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
12535/000-2016       
9.455,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.455,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.455,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12330/000-2016       
31.101,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
31.101,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.101,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12331/000-2016       
2.627,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12332/000-2016       
1.392,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.392,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12333/000-2016       
461,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12334/000-2016       
3.137,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.137,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.137,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12335/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12336/000-2016       
1.107,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.107,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.107,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
12489/000-2016       
6.041,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.041,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.041,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
12337/000-2016       
1.775,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.775,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.775,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
12507/000-2016       
2.317,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.317,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,08
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/000-2016 - 01
-1.170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2107/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.170,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.170,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/000-2016 - 01
-1.505,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.505,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.505,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
241
5528/000-2016 - 01
-937,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5528/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-937,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-937,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
12338/000-2016       
2.115,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.115,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.115,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
12536/000-2016       
1.621,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.621,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,32
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/000-2016 - 01
-255.208,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 310/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-255.208,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-255.208,82
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/000-2016 - 01
-17.002,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5781/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-17.002,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17.002,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12339/000-2016       
66.437,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
66.437,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.437,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12340/000-2016       
5.325,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.325,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.325,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12341/000-2016       
4.881,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.881,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.881,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12342/000-2016       
8.667,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.667,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.667,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12343/000-2016       
2.324,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.324,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.324,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12344/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12345/000-2016       
1.737,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.737,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.737,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016       
6.656,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.656,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.656,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12508/000-2016       
26.769,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.769,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.769,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12511/000-2016       
2.093,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.093,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
12346/000-2016       
39.920,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.920,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.920,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
12537/000-2016       
88.089,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
88.089,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.089,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12347/000-2016       
566.799,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
566.799,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
566.799,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12348/000-2016       
15.271,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.271,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.271,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12349/000-2016       
33.898,24
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
33.898,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.898,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12350/000-2016       
1.542,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12351/000-2016       
12.179,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
12.179,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.179,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12352/000-2016       
39.210,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.210,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.210,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12358/000-2016       
65.646,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12359/000-2016       
385,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12360/000-2016       
4.811,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.811,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12361/000-2016       
2.112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12472/000-2016       
6.922,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12473/000-2016       
242,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12474/000-2016       
457,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
457,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12475/000-2016       
528,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12354/000-2016       
7.056,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12355/000-2016       
294,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
294,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12356/000-2016       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
12491/000-2016       
2.327,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
12353/000-2016       
16.211,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
16.211,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.211,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
12471/000-2016       
6.759,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.759,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.759,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
12509/000-2016       
86.718,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
86.718,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.718,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
11828/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
12263/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM 
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DE ADOLESCENTES" EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12558/000-2016       
224,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40
Vl.Total:
196,56
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
32,76
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - R$ 224,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
27,72
FR
1,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12559/000-2016       
5.594,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA. SUPERIOR LE
Vl.Total:
946,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,79
2 - BANDEJA SUPERIOR LD
971,99
UN
1,0000
971,99
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR CENTRAL
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - BUCHA. TRAS DA BANDEJA DIANT.
295,68
2,0000
147,84
5 - BUCHA. DIANT DA BANDEJA DIANT.
147,84
UN
1,0000
147,84
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
640,76
UN
2,0000
320,38
7 - BUCHA. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
92,40
UN
2,0000
46,20
8 - Aquisição de: JUMELO. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
109,20
UN
2,0000
54,60
9 - FILTRO DE OLEO
71,83
CJ
1,0000
71,83
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
UN
1,0000
23,91
11 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DO BICO INJETOR
105,00
1,0000
105,00
12 - CORREIA. POLY V
198,24
UN
1,0000
198,24
13 - BIELETA. DIANT
191,34
2,0000
95,67
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
462,00
UN
2,0000
231,00
15 - BRAÇO. DIANT.
648,48
2,0000
324,24
16 - REPARO. DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 5.594,22 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
629,96
UN
1,0000
629,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12560/000-2016       
1.233,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DO ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 16% - R$ 1.233,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.233,96
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12562/000-2016       
444,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - SENSOR TEMPERATURA
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 444,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
130,05
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12563/000-2016       
395,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
Vl.Total:
359,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
359,55
2 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 
2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 395,25 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12564/000-2016       
968,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
66,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,30
2 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
73,10
UN
1,0000
73,10
4 - ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
135,15
UN
1,0000
135,15
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO CAMBIO L/D
39,10
UN
1,0000
39,10
6 - KIT COIFA . LADO RODA LE
39,10
UN
1,0000
39,10
7 - MANGUEIRA. BOCAL DO TANQUE
140,25
1,0000
140,25
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - CARTER DO MOTOR
350,20
UN
1,0000
350,20
10 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 968,15 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12565/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 98,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12566/000-2016       
605,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODIGO DA IGNIÇÃO
Vl.Total:
334,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
334,90
2 - CENTRALINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 605,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12569/000-2016       
175,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
Vl.Total:
144,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
144,50
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12570/000-2016       
639,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
389,30
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
4 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
15% - R$ 639,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
161,50
UN
2,0000
80,75
11733/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
12580/000-2016       
465,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO EM SILICONE - 3 VIAS, DIÂMETRO EXTERNO 18CH/FR-6MM, 
ESTÉRIOL - VOLUME DO BALÃO: 15ML - PARA USO DA CRIANÇA VITÓRIA VANESSA (MORADORA DA CRIFF) 
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
155,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12604/000-2016       
55,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
- DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
55,44
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12605/000-2016       
911,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVO FREIO
Vl.Total:
507,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
507,04
2 - FECHADURA
198,24
1,0000
198,24
3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 911,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
206,64
2,0000
103,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12606/000-2016       
120,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12607/000-2016       
131,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 16% - R$ 131,04 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
37,80
UN
1,0000
37,80
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12572/000-2016       
31,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada.  - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,13
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
2,83
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12577/000-2016       
871,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS EM 
PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
871,20
Un.:
FD
Quantidade:
110,0000
7,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12557/000-2016       
849,60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
732,00
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT.
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,01
4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - 
R$ 849,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
44,10
HR
0,7200
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12561/000-2016       
256,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
Vl.Total:
73,50
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
61,00
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 256,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
183,02
HR
3,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12567/000-2016       
200,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DA CODIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12568/000-2016       
140,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 140,51 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
140,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12571/000-2016       
440,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 440,26 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
60,26
HR
1,8000
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
64.768.443/0001-00
330
12574/000-2016       
3.956,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel 
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão,  com duas 
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces e puxadores em alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com 
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor 
branca.  Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.956,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.956,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12601/000-2016       
250,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12602/000-2016       
290,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA D'AGUA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 290,87 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12603/000-2016       
470,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS CORREIAS
Vl.Total:
170,41
Un.:
HR
Quantidade:
5,0900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
149,99
HR
4,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,73 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
150,33
HR
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12608/000-2016       
61,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12609/000-2016       
209,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DE FREIO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
61,62
2 - MÃO DE OBRA . DE SERVO FREIO E CILINDRO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 209,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
184,85
HR
3,0000
61,62
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/007-2016       
0,00
181,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,18
Un.:
KG
Quantidade:
21,7500
8,33
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12573/000-2016       
3.956,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel 
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão,  com duas 
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces e puxadores em alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com 
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor 
branca.  Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.956,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.956,67
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12575/000-2016       
8.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ARAPONGAL OESTE - sala de coleta e inalação) - Confecção de móvel com duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. 
Medidas: 1140,0 MM LARGURA  X 800,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM 
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.700,00
2 - (ARAPONGAL OESTE - copa) - Confecção de duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna 
com uma divisória na horizontal em MDF de 18 MM, na cor branca, com revestimento nas duas faces, com 
puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo (Já existe uma pia fixada na parede com bases laterais em 
concreto). Medidas: 950,0 MM LARGURA X 680,0 MM ALTURA X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO.
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
3 - (ARAPONGAL OESTE - sala de vacina) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças 
telescópicas, três portas de abrir com dobradiças de pressão,  com prateleiras internas com divisórias na 
horizontal, em MDF 18 MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em 
alumínio polido.  O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1004,0 MM com estofamento de no mínimo 
50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor branca.  Medidas: 2200,0 MM 
LARGURA X 900,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
4.050,00
SV
1,0000
4.050,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/000-2016       
3.719,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
1.082,40
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.233,00
SV
30,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
1.404,20
SV
35,0000
40,12
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016       
4.807,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
40,00
UN
800,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
49,20
BLC
30,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
43,80
BLC
20,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
31,60
BLC
10,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
787,50
BLC
350,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
81,60
BLC
20,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
622,80
BLC
120,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21,5x16 cm,  incluindo arte final.;
68,70
BLC
30,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
147,00
BLC
100,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
81,00
BLC
20,0000
4,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
arte final
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, 
CENTRO E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
94,00
BLC
50,0000
1,88
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016       
7.222,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
1.200,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
114,80
BLC
70,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, 
colado, incluindo arte final.
65,70
BLC
30,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final.
63,20
BLC
20,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
1.462,50
BLC
650,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. 
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso
122,40
BLC
30,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
934,20
BLC
180,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21,5x16 cm,  incluindo arte final.;
114,50
BLC
50,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
220,50
BLC
150,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: 
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final:  20x30cm. Acabamento: colado, incluindo 
arte final
121,50
BLC
30,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
BLC
100,0000
1,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
12357/000-2016       
476,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
476,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,40
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/000-2016       
290,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,88
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/000-2016       
799,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
799,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
799,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
12546/000-2016       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12362/000-2016       
6.318,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12363/000-2016       
1.312,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12364/000-2016       
1.025,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12365/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12366/000-2016       
19.197,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
19.197,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.197,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12367/000-2016       
234,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
234,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12368/000-2016       
1.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12371/000-2016       
28.306,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
28.306,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12372/000-2016       
121,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
121,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12373/000-2016       
2.638,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.638,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12374/000-2016       
723,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
723,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12375/000-2016       
1.300,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.300,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12376/000-2016       
3.380,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.380,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12378/000-2016       
26.920,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.920,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.920,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12379/000-2016       
783,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
783,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12380/000-2016       
556,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
556,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12381/000-2016       
1.713,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.713,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.713,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
12384/000-2016       
8.931,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
12385/000-2016       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
12492/000-2016       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
12369/000-2016       
7.771,28
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.771,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.771,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
12377/000-2016       
12.695,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
12.695,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.695,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
12382/000-2016       
848,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
848,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
848,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
12510/000-2016       
1.265,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
12512/000-2016       
4.246,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.246,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.246,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
12513/000-2016       
3.469,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.469,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.469,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
12527/000-2016       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/007-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12550/000-2016       
179,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. PARA FAROL
Vl.Total:
79,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,05
2 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 179,35 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12552/000-2016       
659,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
640,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 659,60 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12554/000-2016       
2.001,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA DE AR
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
581,40
UN
2,0000
290,70
3 - TERMINAL LADO ESQUERDO
112,20
1,0000
112,20
4 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
84,15
UN
1,0000
84,15
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
591,60
UN
2,0000
295,80
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
340,00
UN
2,0000
170,00
7 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA
102,00
UN
4,0000
25,50
8 - COXIM TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 2001,75 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
170,00
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12555/000-2016       
1.200,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.181,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.200,20 - C/C 624025-7 CEF 
- SAÚDE
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12611/000-2016       
107,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
107,52
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12612/000-2016       
137,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12614/000-2016       
2.340,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
Vl.Total:
581,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
290,70
2 - COXIM DO CAMBIO
317,90
UN
1,0000
317,90
3 - Aquisição de: SEMI EIXO
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - JUNTA HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2340,05 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12615/000-2016       
2.184,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
Vl.Total:
248,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,20
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
4 - PIVO DE SUSPENSAO
319,60
UN
2,0000
159,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
197,20
UN
2,0000
98,60
6 - COXIM DO MOTOR. LD
374,00
UN
1,0000
374,00
7 - COXIM. SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.184,50 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
436,90
UN
1,0000
436,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12616/000-2016       
882,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 882,30 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
482,80
UN
2,0000
241,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12617/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12619/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12621/000-2016       
3.269,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TURBINA
Vl.Total:
2.901,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.901,90
2 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.269,95 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
368,05
1,0000
368,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12623/000-2016       
447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12624/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. 
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12626/000-2016       
3.750,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
Vl.Total:
1.470,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.470,50
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. 1º, 2º, 3º, 4º E 5º MARCHA
1.349,80
UN
1,0000
1.349,80
3 - GARFO DO CAMBIO
275,40
UN
1,0000
275,40
4 - CABO DE FREIO DE MAO
379,10
UN
2,0000
189,55
5 - REPARO PATINS DE FREIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.750,20 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12628/000-2016       
2.725,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
Vl.Total:
239,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,70
2 - MANGUEIRA. INFERIOR DO INTERCOOLER
294,10
1,0000
294,10
3 - Aquisição de: SENSOR. DE FASE
290,70
UN
1,0000
290,70
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
480,25
UN
1,0000
480,25
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . LD
549,95
UN
1,0000
549,95
6 - REPARO. DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.725,10 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
870,40
UN
1,0000
870,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12629/000-2016       
175,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
175,53
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12630/000-2016       
759,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LD
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
589,90
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 759,90 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/001-2016       
0,00
438,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE 
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE
Vl.Total:
438,16
Un.:
KG
Quantidade:
52,6000
8,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
12370/000-2016       
1.213,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.213,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
12383/000-2016       
1.293,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.293,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.293,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
12386/000-2016       
124,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
12548/000-2016       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12387/000-2016       
9.505,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12388/000-2016       
168,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12389/000-2016       
719,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12390/000-2016       
590,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
590,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12391/000-2016       
88,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
88,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
12514/000-2016       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/001-2016 - 01
0,00
-261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11126/1-2016 - MOTIVO: E EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM ATÉ O PRESENTE 
MOMENTO
Vl.Total:
-261,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-261,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12392/000-2016       
39.806,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.806,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.806,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12393/000-2016       
2.077,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12394/000-2016       
3.871,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.871,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.871,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12395/000-2016       
2.588,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.588,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12396/000-2016       
165,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
165,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12397/000-2016       
3.426,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.426,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12398/000-2016       
14.896,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12399/000-2016       
237,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
237,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12400/000-2016       
811,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
811,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
811,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12401/000-2016       
4.224,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.224,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
12526/000-2016       
2.212,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.212,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12549/000-2016       
120,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 120,19 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12551/000-2016       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
60,26
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 100,44 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12553/000-2016       
534,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS
Vl.Total:
20,09
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,60
HR
1,8100
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
329,11
HR
9,8300
33,48
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 534,01 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
84,03
HR
2,5100
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12556/000-2016       
250,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 250,77 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
120,53
HR
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12610/000-2016       
480,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 480,44 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
230,34
HR
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12613/000-2016       
650,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
2 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 
DO SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 650,06 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
450,41
HR
7,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12618/000-2016       
380,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 380,18 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,18
Un.:
HR
Quantidade:
6,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12620/000-2016       
451,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
48,68
Un.:
HR
Quantidade:
0,7900
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
82,57
HR
1,3400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 451,04 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
319,79
HR
5,1900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12622/000-2016       
350,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 350,87 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,87
Un.:
HR
Quantidade:
10,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12625/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12627/000-2016       
539,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
3 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73,% - R$ 539,70 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
160,03
HR
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12631/000-2016       
450,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 450,31 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
250,43
HR
7,4800
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
12467/000-2016       
1.605,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.605,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.605,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
12547/000-2016       
1.548,19
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.548,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12402/000-2016       
107.372,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
107.372,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
107.372,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12403/000-2016       
8.466,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.466,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.466,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12404/000-2016       
7.520,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.520,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.520,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12405/000-2016       
9.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12406/000-2016       
1.058,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.058,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.058,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12407/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12408/000-2016       
1.128,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.128,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.128,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12493/000-2016       
7.248,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.248,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.248,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
12409/000-2016       
12.166,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
12.166,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.166,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12515/000-2016       
14.357,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
14.357,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.357,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
12410/000-2016       
8.519,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.519,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.519,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
12538/000-2016       
10.046,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.046,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.046,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12411/000-2016       
19.746,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
19.746,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12412/000-2016       
2.512,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.512,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.512,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12413/000-2016       
1.823,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.823,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12414/000-2016       
664,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
664,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12494/000-2016       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
12415/000-2016       
434,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
434,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
12516/000-2016       
2.972,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.972,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.972,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
12416/000-2016       
1.230,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
12539/000-2016       
2.079,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.079,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,74
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12583/000-2016       
143,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
35,00
FR
1,0000
35,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12584/000-2016       
159,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
38,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
38,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
100,00
UN
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
12541/000-2016       
89.218,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
89.218,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.218,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12417/000-2016       
57.647,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
57.647,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.647,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12418/000-2016       
160,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12419/000-2016       
7.307,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.307,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.307,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12477/000-2016       
171.288,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
171.288,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
171.288,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12478/000-2016       
6.914,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.914,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.914,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12479/000-2016       
148,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
148,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12480/000-2016       
470,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
470,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12517/000-2016       
9.537,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.537,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.537,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12521/000-2016       
26.347,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.347,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.347,47
11573/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
632
12585/000-2016       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
12420/000-2016       
6.244,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.244,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.244,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12540/000-2016       
6.673,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.673,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.673,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12542/000-2016       
84.536,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
84.536,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.536,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
729/000-2016       
1.532,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.532,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.532,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
730/000-2016       
35.900,48
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
35.900,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.900,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
731/000-2016       
6.401,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.401,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.401,63
11797/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
732/000-2016       
136,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K442914-4/ 1K451207-4 - VEÍCULO FIAT UNO 
ECONOMY - FQL 0604 - SEC. CULTURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
136,22
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
68,11
11799/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
733/000-2016       
319,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055367
Vl.Total:
191,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,54
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055365 - VEÍCULO GM CORSA WIND 
PLACA DBA 2068 - SEC. ASSISTÊNCIA - DIA 12/11/2015 - SERV. MUNICIPAIS
127,69
SV
1,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12421/000-2016       
635.197,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
635.197,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
635.197,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12422/000-2016       
11.002,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11.002,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.002,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12423/000-2016       
5.406,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.406,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.406,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12424/000-2016       
52.580,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
52.580,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.580,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12425/000-2016       
2.699,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.699,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.699,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12426/000-2016       
15.680,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.680,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.680,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12428/000-2016       
174.283,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
174.283,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
174.283,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12429/000-2016       
290,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
290,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12430/000-2016       
9.875,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.875,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.875,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12431/000-2016       
1.016,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.016,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.016,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
12427/000-2016       
153,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
153,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
12432/000-2016       
2.283,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.283,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.283,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
12518/000-2016       
99.527,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
99.527,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.527,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
12519/000-2016       
27.978,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
27.978,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.978,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12433/000-2016       
48.621,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
48.621,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.621,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12476/000-2016       
5,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12434/000-2016       
597.410,26
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
597.410,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
597.410,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12435/000-2016       
7.112,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.112,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.112,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12436/000-2016       
2.631,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.631,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.631,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12437/000-2016       
45.780,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
45.780,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.780,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12438/000-2016       
1.829,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.829,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12439/000-2016       
7.843,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.843,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.843,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
12520/000-2016       
94.467,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
94.467,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.467,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
12440/000-2016       
49.291,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
49.291,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.291,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12441/000-2016       
191.397,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
191.397,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
191.397,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12442/000-2016       
3.743,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.743,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12443/000-2016       
7.458,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.458,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.458,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12444/000-2016       
10.418,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.418,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.418,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12445/000-2016       
4.916,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.916,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.916,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12446/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12447/000-2016       
1.397,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.397,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.397,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
12495/000-2016       
15.576,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.576,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.576,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
12448/000-2016       
10.468,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.468,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.468,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
12522/000-2016       
20.433,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
20.433,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.433,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/012-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/013-2016       
0,00
516,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,26
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
2.498,25
11762/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
12599/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11759/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
12600/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
12449/000-2016       
11.410,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11.410,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.410,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
12543/000-2016       
14.298,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
14.298,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.298,12
11633/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12596/000-2016       
58,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA ATENDER AO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS - 
COR VERDE MUSGO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,50
Un.:
MT
Quantidade:
3,0000
19,50
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/010-2016       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/010-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/008-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
11673/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
755
12581/000-2016       
337,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Destravamento da máquina, limpeza, lubrificação, substituião do 
óleo, ajustes necessários, montada e testada - CASEADEIRA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE 
COSTURA UTILIZADA NOS CURSOS ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
337,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
337,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016       
1.762,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.762,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.762,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12450/000-2016       
8.233,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12451/000-2016       
26.751,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.751,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.751,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12452/000-2016       
745,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
745,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12453/000-2016       
745,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
745,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12454/000-2016       
1.835,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.835,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12455/000-2016       
5.353,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.353,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.353,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12456/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12457/000-2016       
429,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
429,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
12497/000-2016       
5.204,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.204,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.204,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
12458/000-2016       
3.520,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.520,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.520,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
12523/000-2016       
1.912,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.912,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
12590/000-2016       
2.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL 
PARA ASSISTIR AO CONCERTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP - CULTURA
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
KM
Quantidade:
400,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
12459/000-2016       
1.848,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.848,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
12544/000-2016       
1.338,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.338,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12460/000-2016       
39.361,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.361,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.361,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12461/000-2016       
3.701,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12462/000-2016       
3.047,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.047,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.047,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12463/000-2016       
767,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12464/000-2016       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12465/000-2016       
1.134,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.134,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
12498/000-2016       
5.076,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.076,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
12524/000-2016       
4.313,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.313,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.313,47
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
856
12595/000-2016       
1.500,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS 
DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES
Vl.Total:
1.500,93
Un.:
UN
Quantidade:
327,0000
4,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
12466/000-2016       
2.620,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.620,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.620,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
12545/000-2016       
3.018,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.018,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.018,25
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
11714/001-2016       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 9º TA AO CONTRATO 098-13 - 03 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
713/000-2016       
39.609,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.609,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.609,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
718/000-2016       
905,70
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
714/000-2016       
365.614,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
365.614,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
365.614,10
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
715/000-2016       
19.656,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
19.656,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.656,24
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
716/000-2016       
20.385,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
20.385,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.385,17
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
717/000-2016       
1.576,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.576,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,42
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
720/000-2016       
18.093,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
18.093,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.093,19
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
721/000-2016       
412.183,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
412.183,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
412.183,08
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5322
722/000-2016       
6.070,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.070,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
723/000-2016       
310,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
725/000-2016       
9.719,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.719,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.719,62
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
726/000-2016       
24.203,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
24.203,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.203,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
719/000-2016       
28.443,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
28.443,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.443,94
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
724/000-2016       
644,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
644,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
727/000-2016       
9.443,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.443,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.443,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
728/000-2016       
5.305,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.305,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.305,77
6.160.934,46
73.786,11
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 31 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
6.160.934,46
73.786,11
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125