4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
27
Data de Lançamento: 25/10/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12265/000-2016
72.692,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
72.692,13
1,0000
72.692,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12266/000-2016
6.062,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.062,05
1,0000
6.062,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12267/000-2016
3.482,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.482,78
1,0000
3.482,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12268/000-2016
7.256,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.256,39
1,0000
7.256,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12269/000-2016
5.249,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.249,53
1,0000
5.249,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12270/000-2016
19.005,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
19.005,69
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12271/000-2016
529,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
529,25
1,0000
529,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12273/000-2016
3.200,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.200,30
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12274/000-2016
1.447,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.447,41
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12275/000-2016
269,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
269,19
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12276/000-2016
4.085,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.085,08
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
12277/000-2016
266,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
266,44
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12469/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12470/000-2016
935,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
935,35
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016
15.942,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
15.942,02
1,0000
15.942,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12499/000-2016
5.769,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.769,71
1,0000
5.769,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
12500/000-2016
718,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
718,85
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12505/000-2016
1.870,34
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.870,34
1,0000
1.870,34
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
12591/000-2016
44,24
0,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
44,24
FD
1,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
ME |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
12592/000-2016
36,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
36,00
PCT
2,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
12593/000-2016
11,61
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
11,61
FR
3,0000
3,87
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
2
12594/000-2016
24,70
0,00
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE - PARA USO DA JUNTA |
MILITAR - GABINETE |
24,70
FR
10,0000
2,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/000-2016 - 01
-2.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 459/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-2.000,00
1,0000
-2.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
12272/000-2016
4.435,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.435,01
1,0000
4.435,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
12278/000-2016
249,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
249,54
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
12528/000-2016
4.037,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.037,22
1,0000
4.037,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
12529/000-2016
503,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12279/000-2016
26.490,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
26.490,69
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12280/000-2016
2.975,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.975,10
1,0000
2.975,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12281/000-2016
1.338,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.338,12
1,0000
1.338,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12282/000-2016
3.937,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.937,65
1,0000
3.937,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12283/000-2016
4.074,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.074,10
1,0000
4.074,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12284/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
12285/000-2016
587,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
587,13
1,0000
587,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
12483/000-2016
4.033,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.033,42
1,0000
4.033,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
12501/000-2016
3.297,82
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.297,82
1,0000
3.297,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
12286/000-2016
1.366,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.366,80
1,0000
1.366,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
12530/000-2016
2.307,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.307,58
1,0000
2.307,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12296/000-2016
566,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
566,84
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
12297/000-2016
38.999,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
38.999,59
1,0000
38.999,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12287/000-2016
71.180,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
71.180,16
1,0000
71.180,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12288/000-2016
16.925,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
16.925,92
1,0000
16.925,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12289/000-2016
8.583,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.583,35
1,0000
8.583,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12290/000-2016
16.335,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
16.335,81
1,0000
16.335,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12291/000-2016
4.807,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.807,05
1,0000
4.807,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12292/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
12293/000-2016
2.283,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.283,59
1,0000
2.283,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
12484/000-2016
1.903,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.903,84
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
12294/000-2016
1.211,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.211,14
1,0000
1.211,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
12502/000-2016
13.810,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
13.810,42
1,0000
13.810,42
11958/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
48
12264/000-2016
357,58
0,00
1 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO "CÁLCULOS DA |
FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
16/11/2016 ÀS 13h00 E RETORNO: 17/11/2016 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
11613/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
68
12597/000-2016
187,00
0,00
1 - MANUTENÇAO DE PORTA. Porta de vidro temperado 10mm - Reforço em estrutura da porta, instalação de |
batentes (travamento da porta) e troca de roldanas - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO TERMINAL |
RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
187,00
SV
1,0000
187,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
12295/000-2016
5.722,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.722,41
1,0000
5.722,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12531/000-2016
9.663,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.663,47
1,0000
9.663,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12534/000-2016
1.308,71
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.308,71
1,0000
1.308,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12298/000-2016
55.548,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
55.548,87
1,0000
55.548,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12299/000-2016
9.020,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.020,50
1,0000
9.020,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12300/000-2016
5.772,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.772,77
1,0000
5.772,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12301/000-2016
12.050,90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
12.050,90
1,0000
12.050,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12302/000-2016
5.278,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.278,81
1,0000
5.278,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12303/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
12304/000-2016
1.576,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.576,92
1,0000
1.576,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
12485/000-2016
1.488,33
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
12503/000-2016
10.129,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
10.129,84
1,0000
10.129,84
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
12587/000-2016
149,60
0,00
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS
149,60
UNI
2,0000
74,80
11744/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE |
SAO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
74
12582/000-2016
1.200,00
0,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A |
10/11/16 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP PARA OS FUNCIONÁRIOS: RUBENS MARIANO E ROBSON LUIZ |
FERNANDES RIBEIRO - FINANÇAS |
1.200,00
SV
2,0000
600,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
12586/000-2016
80,73
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIRO - TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS DO |
VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 6072 - FINANÇAS |
80,73
HR
1,3100
61,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
12305/000-2016
4.021,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.021,02
1,0000
4.021,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
12532/000-2016
7.088,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.088,12
1,0000
7.088,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12306/000-2016
42.628,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
42.628,13
1,0000
42.628,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12307/000-2016
5.419,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.419,88
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12308/000-2016
4.066,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.066,25
1,0000
4.066,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12309/000-2016
2.744,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.744,79
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12310/000-2016
4.841,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.841,45
1,0000
4.841,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12311/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
12312/000-2016
1.423,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.423,93
1,0000
1.423,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
121
12313/000-2016
193,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
193,39
1,0000
193,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
12504/000-2016
3.890,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.890,73
1,0000
3.890,73
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/005-2016
0,00
1.149,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
465,00
M2
62,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - OUT/16 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ |
URBANO |
684,00
M2
38,0000
18,00
11773/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
12598/000-2016
1.000,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
12314/000-2016
2.240,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.240,19
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
12533/000-2016
2.722,43
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.722,43
1,0000
2.722,43
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/009-2016
0,00
41.801,55
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 10ª PARCELA |
41.801,55
1,0000
41.801,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12315/000-2016
19.169,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
19.169,86
1,0000
19.169,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12316/000-2016
2.314,55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.314,55
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12317/000-2016
1.539,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.539,77
1,0000
1.539,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12318/000-2016
1.530,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.530,74
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
12319/000-2016
1.760,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.760,42
1,0000
1.760,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
12487/000-2016
3.879,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.879,60
1,0000
3.879,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
12320/000-2016
1.236,36
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.236,36
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12321/000-2016
107.228,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
107.228,37
1,0000
107.228,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12322/000-2016
3.124,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.124,79
1,0000
3.124,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12323/000-2016
6.119,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.119,48
1,0000
6.119,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12324/000-2016
7.885,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.885,22
1,0000
7.885,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12325/000-2016
2.493,99
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.493,99
1,0000
2.493,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12326/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
12327/000-2016
15.210,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
15.210,83
1,0000
15.210,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12486/000-2016
8.657,93
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.657,93
1,0000
8.657,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12488/000-2016
6.506,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.506,80
1,0000
6.506,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12328/000-2016
23.486,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
23.486,18
1,0000
23.486,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12468/000-2016
3.522,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.522,29
1,0000
3.522,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
12481/000-2016
4.752,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.752,83
1,0000
4.752,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
12506/000-2016
13.513,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
13.513,62
1,0000
13.513,62
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12588/000-2016
11.400,00
0,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA |
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
11.400,00
M3
100,0000
114,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
12589/000-2016
11.400,00
0,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA |
CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PRÉDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS |
11.400,00
M3
100,0000
114,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
12329/000-2016
10.923,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
10.923,08
1,0000
10.923,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
12535/000-2016
9.455,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.455,79
1,0000
9.455,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12330/000-2016
31.101,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
31.101,41
1,0000
31.101,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12331/000-2016
2.627,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.627,69
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12332/000-2016
1.392,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.392,85
1,0000
1.392,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12333/000-2016
461,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
461,67
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12334/000-2016
3.137,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.137,96
1,0000
3.137,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12335/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
12336/000-2016
1.107,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.107,21
1,0000
1.107,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
12489/000-2016
6.041,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.041,08
1,0000
6.041,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
12337/000-2016
1.775,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.775,30
1,0000
1.775,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
12507/000-2016
2.317,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.317,08
1,0000
2.317,08
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/000-2016 - 01
-1.170,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2107/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.170,00
1,0000
-1.170,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/000-2016 - 01
-1.505,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.505,00
1,0000
-1.505,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
241
5528/000-2016 - 01
-937,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5528/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-937,50
1,0000
-937,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
12338/000-2016
2.115,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.115,45
1,0000
2.115,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
12536/000-2016
1.621,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.621,32
1,0000
1.621,32
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/000-2016 - 01
-255.208,82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 310/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-255.208,82
1,0000
-255.208,82
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/000-2016 - 01
-17.002,51
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5781/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-17.002,51
1,0000
-17.002,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12339/000-2016
66.437,93
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
66.437,93
1,0000
66.437,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12340/000-2016
5.325,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.325,18
1,0000
5.325,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12341/000-2016
4.881,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.881,28
1,0000
4.881,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12342/000-2016
8.667,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.667,12
1,0000
8.667,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12343/000-2016
2.324,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.324,91
1,0000
2.324,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12344/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12345/000-2016
1.737,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.737,12
1,0000
1.737,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016
6.656,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.656,05
1,0000
6.656,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12508/000-2016
26.769,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
26.769,10
1,0000
26.769,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12511/000-2016
2.093,45
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.093,45
1,0000
2.093,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
12346/000-2016
39.920,85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
39.920,85
1,0000
39.920,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
12537/000-2016
88.089,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
88.089,72
1,0000
88.089,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12347/000-2016
566.799,70
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
566.799,70
1,0000
566.799,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12348/000-2016
15.271,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
15.271,01
1,0000
15.271,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12349/000-2016
33.898,24
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
33.898,24
1,0000
33.898,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12350/000-2016
1.542,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.542,96
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12351/000-2016
12.179,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
12.179,51
1,0000
12.179,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12352/000-2016
39.210,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
39.210,44
1,0000
39.210,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12358/000-2016
65.646,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
65.646,05
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12359/000-2016
385,51
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
385,51
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12360/000-2016
4.811,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.811,96
1,0000
4.811,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
12361/000-2016
2.112,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.112,00
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12472/000-2016
6.922,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.922,05
1,0000
6.922,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12473/000-2016
242,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
242,19
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12474/000-2016
457,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
457,46
1,0000
457,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12475/000-2016
528,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
528,00
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12354/000-2016
7.056,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.056,04
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12355/000-2016
294,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
294,00
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
12356/000-2016
704,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
704,00
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
12491/000-2016
2.327,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.327,32
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
12353/000-2016
16.211,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
16.211,41
1,0000
16.211,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
12471/000-2016
6.759,49
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.759,49
1,0000
6.759,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
12509/000-2016
86.718,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
86.718,26
1,0000
86.718,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016
1.031,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
11828/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
12263/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "II ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM |
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DE ADOLESCENTES" EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12558/000-2016
224,28
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40
196,56
UN
6,0000
32,76
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 16% - R$ 224,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
27,72
FR
1,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12559/000-2016
5.594,22
0,00
1 - BANDEJA. SUPERIOR LE
946,79
PÇ
1,0000
946,79
2 - BANDEJA SUPERIOR LD
971,99
UN
1,0000
971,99
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR CENTRAL
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - BUCHA. TRAS DA BANDEJA DIANT.
295,68
PÇ
2,0000
147,84
5 - BUCHA. DIANT DA BANDEJA DIANT.
147,84
UN
1,0000
147,84
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
640,76
UN
2,0000
320,38
7 - BUCHA. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
92,40
UN
2,0000
46,20
8 - Aquisição de: JUMELO. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
109,20
UN
2,0000
54,60
9 - FILTRO DE OLEO
71,83
CJ
1,0000
71,83
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
UN
1,0000
23,91
11 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DO BICO INJETOR
105,00
PÇ
1,0000
105,00
12 - CORREIA. POLY V
198,24
UN
1,0000
198,24
13 - BIELETA. DIANT
191,34
PÇ
2,0000
95,67
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
462,00
UN
2,0000
231,00
15 - BRAÇO. DIANT.
648,48
PÇ
2,0000
324,24
16 - REPARO. DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 5.594,22 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
629,96
UN
1,0000
629,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12560/000-2016
1.233,96
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DO ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF |
- DESCONTO DE 16% - R$ 1.233,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.233,96
UN
2,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12562/000-2016
444,55
0,00
1 - BOMBA D'AGUA
229,50
UN
1,0000
229,50
2 - SENSOR TEMPERATURA
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR |
DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 444,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
130,05
PÇ
1,0000
130,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12563/000-2016
395,25
0,00
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO
359,55
UN
1,0000
359,55
2 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV |
2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 395,25 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12564/000-2016
968,15
0,00
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
66,30
UN
1,0000
66,30
2 - CORREIA DO AR CONDICIONADO
59,50
UN
1,0000
59,50
3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA
73,10
UN
1,0000
73,10
4 - ROLAMENTO. DO SEMI EIXO
135,15
UN
1,0000
135,15
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO CAMBIO L/D
39,10
UN
1,0000
39,10
6 - KIT COIFA . LADO RODA LE
39,10
UN
1,0000
39,10
7 - MANGUEIRA. BOCAL DO TANQUE
140,25
PÇ
1,0000
140,25
8 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9 - CARTER DO MOTOR
350,20
UN
1,0000
350,20
10 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
DE 15% - R$ 968,15 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
35,70
UN
1,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12565/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
DE 15% - R$ 98,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12566/000-2016
605,20
0,00
1 - CODIGO DA IGNIÇÃO
334,90
UN
1,0000
334,90
2 - CENTRALINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
15% - R$ 605,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12569/000-2016
175,10
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
144,50
UN
1,0000
144,50
2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO |
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
328
12570/000-2016
639,20
0,00
1 - PNEU 175/70/13
389,30
UN
2,0000
194,65
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
68,00
UN
1,0000
68,00
4 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
15% - R$ 639,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
161,50
UN
2,0000
80,75
11733/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
328
12580/000-2016
465,00
0,00
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO EM SILICONE - 3 VIAS, DIÂMETRO EXTERNO 18CH/FR-6MM, |
ESTÉRIOL - VOLUME DO BALÃO: 15ML - PARA USO DA CRIANÇA VITÓRIA VANESSA (MORADORA DA CRIFF) |
- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
465,00
UN
3,0000
155,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12604/000-2016
55,44
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
- DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
55,44
UN
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12605/000-2016
911,92
0,00
1 - SERVO FREIO
507,04
UN
1,0000
507,04
2 - FECHADURA
198,24
PÇ
1,0000
198,24
3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 911,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
206,64
PÇ
2,0000
103,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12606/000-2016
120,96
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12607/000-2016
131,04
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
26,04
UN
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
DE 16% - R$ 131,04 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
37,80
UN
1,0000
37,80
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12572/000-2016
31,13
0,00
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
31,13
PCT
11,0000
2,83
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12577/000-2016
871,20
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIA EXITOSAS EM |
PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
871,20
FD
110,0000
7,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12557/000-2016
849,60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
732,00
HR
12,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT.
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,01
4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - |
R$ 849,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
44,10
HR
0,7200
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12561/000-2016
256,52
0,00
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,00
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE |
ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 256,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
183,02
HR
3,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12567/000-2016
200,28
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DA CODIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE |
ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12568/000-2016
140,51
0,00
1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR |
DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 140,51 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
140,51
HR
2,2800
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12571/000-2016
440,26
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - CAMBAGEM
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO
199,21
HR
5,9500
33,48
5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE |
ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 440,26 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
64.768.443/0001-00
330
12574/000-2016
3.956,67
0,00
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel |
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com duas |
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
duas faces e puxadores em alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com |
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor |
branca. Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.956,67
SV
1,0000
3.956,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12601/000-2016
250,20
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA |
CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
250,20
HR
4,0600
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12602/000-2016
290,87
0,00
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
90,59
HR
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA D'AGUA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 |
DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 290,87 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
200,28
HR
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12603/000-2016
470,73
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS CORREIAS
170,41
HR
5,0900
33,48
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
149,99
HR
4,4800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR |
DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,73 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
150,33
HR
4,4900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12608/000-2016
61,62
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO |
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12609/000-2016
209,35
0,00
1 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
2 - MÃO DE OBRA . DE SERVO FREIO E CILINDRO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA |
EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 209,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
184,85
HR
3,0000
61,62
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/007-2016
0,00
181,18
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - |
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
181,18
KG
21,7500
8,33
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12573/000-2016
3.956,67
0,00
1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel |
com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com duas |
prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas |
duas faces e puxadores em alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com |
estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor |
branca. Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.956,67
SV
1,0000
3.956,67
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
12575/000-2016
8.950,00
0,00
1 - (ARAPONGAL OESTE - sala de coleta e inalação) - Confecção de móvel com duas portas de abrir com |
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na cor |
branca, com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo. |
Medidas: 1140,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM |
PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO. |
3.400,00
SV
2,0000
1.700,00
2 - (ARAPONGAL OESTE - copa) - Confecção de duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna |
com uma divisória na horizontal em MDF de 18 MM, na cor branca, com revestimento nas duas faces, com |
puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo (Já existe uma pia fixada na parede com bases laterais em |
concreto). Medidas: 950,0 MM LARGURA X 680,0 MM ALTURA X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
3 - (ARAPONGAL OESTE - sala de vacina) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças |
telescópicas, três portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na |
horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em |
alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1004,0 MM com estofamento de no mínimo |
50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor branca. Medidas: 2200,0 MM |
LARGURA X 900,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME |
CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.050,00
SV
1,0000
4.050,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
12576/000-2016
3.719,60
0,00
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
1.082,40
SV
30,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
1.233,00
SV
30,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
1.404,20
SV
35,0000
40,12
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12578/000-2016
4.807,20
0,00
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
75,00
UN
1.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
40,00
UN
800,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
49,20
BLC
30,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
43,80
BLC
20,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
2.685,00
UN
1.500,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
31,60
BLC
10,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
787,50
BLC
350,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
81,60
BLC
20,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
622,80
BLC
120,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21,5x16 cm, incluindo arte final.; |
68,70
BLC
30,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
147,00
BLC
100,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
81,00
BLC
20,0000
4,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
CENTRO E VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
94,00
BLC
50,0000
1,88
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
12579/000-2016
7.222,30
0,00
1 - Cartões Identificação e Agendamento, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 |
cores) f final: 7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
175,00
UN
3.500,0000
0,05
2 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: |
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final |
60,00
UN
1.200,0000
0,05
3 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final. |
114,80
BLC
70,0000
1,64
4 - Eletrocardiograma, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm, |
colado, incluindo arte final. |
65,70
BLC
30,0000
2,19
5 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
(1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
3.580,00
UN
2.000,0000
1,79
6 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
63,20
BLC
20,0000
3,16
7 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final. |
1.462,50
BLC
650,0000
2,25
8 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
122,40
BLC
30,0000
4,08
9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. |
934,20
BLC
180,0000
5,19
10 - Requisição de Exames TUBERCULOSE - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
cor), f final: 21,5x16 cm, incluindo arte final.; |
114,50
BLC
50,0000
2,29
11 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. |
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
220,50
BLC
150,0000
1,47
12 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
arte final |
121,50
BLC
30,0000
4,05
13 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
188,00
BLC
100,0000
1,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
12357/000-2016
476,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
476,40
1,0000
476,40
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/000-2016
799,92
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
799,92
1,0000
799,92
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/000-2016
799,92
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
799,92
1,0000
799,92
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/000-2016
799,92
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
799,92
1,0000
799,92
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/000-2016
290,88
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
290,88
1,0000
290,88
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/000-2016
799,92
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
799,92
1,0000
799,92
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/000-2016
799,92
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
799,92
1,0000
799,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
12546/000-2016
721,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
721,84
1,0000
721,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12362/000-2016
6.318,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.318,60
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12363/000-2016
1.312,32
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.312,32
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12364/000-2016
1.025,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.025,86
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
12365/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12366/000-2016
19.197,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
19.197,83
1,0000
19.197,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12367/000-2016
234,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
234,77
1,0000
234,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
12368/000-2016
1.760,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.760,00
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12371/000-2016
28.306,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
28.306,81
1,0000
28.306,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12372/000-2016
121,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
121,38
1,0000
121,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12373/000-2016
2.638,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.638,80
1,0000
2.638,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12374/000-2016
723,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
723,17
1,0000
723,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12375/000-2016
1.300,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.300,77
1,0000
1.300,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12376/000-2016
3.380,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.380,16
1,0000
3.380,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12378/000-2016
26.920,96
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
26.920,96
1,0000
26.920,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12379/000-2016
783,66
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
783,66
1,0000
783,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12380/000-2016
556,91
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
556,91
1,0000
556,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
12381/000-2016
1.713,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.713,04
1,0000
1.713,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
12384/000-2016
8.931,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.931,44
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
12385/000-2016
176,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
176,00
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
12492/000-2016
689,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
12369/000-2016
7.771,28
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.771,28
1,0000
7.771,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
12377/000-2016
12.695,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
12.695,87
1,0000
12.695,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
12382/000-2016
848,72
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
848,72
1,0000
848,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
12510/000-2016
1.265,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.265,62
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
12512/000-2016
4.246,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.246,74
1,0000
4.246,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
12513/000-2016
3.469,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.469,65
1,0000
3.469,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
12527/000-2016
652,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
652,89
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/007-2016
0,00
9.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12550/000-2016
179,35
0,00
1 - CHICOTE ELETRICO. PARA FAROL
79,05
UN
1,0000
79,05
2 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
3 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 179,35 - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12552/000-2016
659,60
0,00
1 - PNEU 175/70/14
640,90
UN
2,0000
320,45
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 659,60 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12554/000-2016
2.001,75
0,00
1 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
2 - PNEU 175/70/14
581,40
UN
2,0000
290,70
3 - TERMINAL LADO ESQUERDO
112,20
PÇ
1,0000
112,20
4 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
84,15
UN
1,0000
84,15
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
591,60
UN
2,0000
295,80
6 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
340,00
UN
2,0000
170,00
7 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA
102,00
UN
4,0000
25,50
8 - COXIM TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 2001,75 - C/C 624025-7 CEF |
- SAÚDE |
170,00
PÇ
2,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12555/000-2016
1.200,20
0,00
1 - PNEU 205/70/15
1.181,50
UN
2,0000
590,75
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.200,20 - C/C 624025-7 CEF |
- SAÚDE |
18,70
UN
2,0000
9,35
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12611/000-2016
107,52
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
107,52
UN
4,0000
26,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12612/000-2016
137,76
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12614/000-2016
2.340,05
0,00
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
581,40
UN
2,0000
290,70
2 - COXIM DO CAMBIO
317,90
UN
1,0000
317,90
3 - Aquisição de: SEMI EIXO
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - JUNTA HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2340,05 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
590,75
UN
1,0000
590,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12615/000-2016
2.184,50
0,00
1 - COXIM DO AMORTECEDOR . DIANTEIRO LE
248,20
UN
1,0000
248,20
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
248,20
UN
1,0000
248,20
3 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,40
UN
2,0000
180,20
4 - PIVO DE SUSPENSAO
319,60
UN
2,0000
159,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
197,20
UN
2,0000
98,60
6 - COXIM DO MOTOR. LD
374,00
UN
1,0000
374,00
7 - COXIM. SUPERIOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.184,50 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
436,90
UN
1,0000
436,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12616/000-2016
882,30
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 882,30 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
482,80
UN
2,0000
241,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12617/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS REF. |
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12619/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO AS REF. |
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12621/000-2016
3.269,95
0,00
1 - Aquisiçao de: TURBINA
2.901,90
UN
1,0000
2.901,90
2 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.269,95 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
368,05
PÇ
1,0000
368,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12623/000-2016
447,10
0,00
1 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,60
UN
1,0000
166,60
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. |
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 447,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12624/000-2016
172,55
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REF. |
ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
172,55
UN
7,0000
24,65
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12626/000-2016
3.750,20
0,00
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.470,50
UN
1,0000
1.470,50
2 - JOGO DE ENGRENAGEM. 1º, 2º, 3º, 4º E 5º MARCHA
1.349,80
UN
1,0000
1.349,80
3 - GARFO DO CAMBIO
275,40
UN
1,0000
275,40
4 - CABO DE FREIO DE MAO
379,10
UN
2,0000
189,55
5 - REPARO PATINS DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 3.750,20 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
275,40
UN
1,0000
275,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12628/000-2016
2.725,10
0,00
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO INTERCOOLER
239,70
UN
1,0000
239,70
2 - MANGUEIRA. INFERIOR DO INTERCOOLER
294,10
PÇ
1,0000
294,10
3 - Aquisição de: SENSOR. DE FASE
290,70
UN
1,0000
290,70
4 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D
480,25
UN
1,0000
480,25
5 - HOMOCINETICA LADO CAMBIO . LD
549,95
UN
1,0000
549,95
6 - REPARO. DO INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 2.725,10 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
870,40
UN
1,0000
870,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12629/000-2016
175,53
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,53 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
175,53
UN
7,0000
25,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
12630/000-2016
759,90
0,00
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LD
589,90
UN
1,0000
589,90
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 759,90 - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/001-2016
0,00
438,16
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE |
438,16
KG
52,6000
8,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
12370/000-2016
1.213,68
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.213,68
1,0000
1.213,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
12383/000-2016
1.293,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.293,08
1,0000
1.293,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
12386/000-2016
124,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
124,77
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
12548/000-2016
456,84
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
456,84
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12387/000-2016
9.505,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.505,40
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12388/000-2016
168,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
168,75
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12389/000-2016
719,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
719,29
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12390/000-2016
590,61
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
590,61
1,0000
590,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
12391/000-2016
88,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
88,00
1,0000
88,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
12514/000-2016
1.414,37
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
11126/001-2016 - 01
0,00
-261,00
1 - Anulação da Nota nº 11126/1-2016 - MOTIVO: E EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM ATÉ O PRESENTE |
MOMENTO |
-261,00
1,0000
-261,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12392/000-2016
39.806,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
39.806,69
1,0000
39.806,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12393/000-2016
2.077,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.077,16
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12394/000-2016
3.871,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.871,90
1,0000
3.871,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12395/000-2016
2.588,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.588,14
1,0000
2.588,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12396/000-2016
165,39
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
165,39
1,0000
165,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
12397/000-2016
3.426,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.426,81
1,0000
3.426,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12398/000-2016
14.896,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
14.896,14
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12399/000-2016
237,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
237,26
1,0000
237,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12400/000-2016
811,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
811,54
1,0000
811,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
505
12401/000-2016
4.224,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.224,00
1,0000
4.224,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
12526/000-2016
2.212,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.212,50
1,0000
2.212,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12549/000-2016
120,19
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 120,19 - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
120,19
HR
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12551/000-2016
100,44
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 100,44 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12553/000-2016
534,01
0,00
1 - MONTAGEM. DE DOIS PNEUS
20,09
HR
0,6000
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO
60,60
HR
1,8100
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
329,11
HR
9,8300
33,48
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 534,01 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
84,03
HR
2,5100
33,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12556/000-2016
250,77
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,02
HR
2,3900
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO - R$ 250,77 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
120,53
HR
3,6000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12610/000-2016
480,44
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA EMBREAGEM
250,10
HR
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 480,44 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
230,34
HR
6,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12613/000-2016
650,06
0,00
1 - ALINHAMENTO
80,11
HR
1,3000
61,62
2 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 |
DO SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 650,06 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
450,41
HR
7,3100
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12618/000-2016
380,18
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 380,18 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
380,18
HR
6,1700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12620/000-2016
451,04
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
48,68
HR
0,7900
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
82,57
HR
1,3400
61,62
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 451,04 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
319,79
HR
5,1900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12622/000-2016
350,87
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR |
DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 350,87 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
350,87
HR
10,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12625/000-2016
80,35
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12627/000-2016
539,70
0,00
1 - ALINHAMENTO
80,02
HR
2,3900
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
299,65
HR
8,9500
33,48
3 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA E SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73,% - R$ 539,70 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
160,03
HR
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12631/000-2016
450,31
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,02
HR
2,3900
33,48
2 - CAMBAGEM
119,86
HR
3,5800
33,48
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 450,31 |
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
250,43
HR
7,4800
33,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
902
12467/000-2016
1.605,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.605,00
1,0000
1.605,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
12547/000-2016
1.548,19
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.548,19
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12402/000-2016
107.372,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
107.372,77
1,0000
107.372,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12403/000-2016
8.466,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.466,67
1,0000
8.466,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12404/000-2016
7.520,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.520,08
1,0000
7.520,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12405/000-2016
9.560,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.560,00
1,0000
9.560,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12406/000-2016
1.058,83
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.058,83
1,0000
1.058,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12407/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
12408/000-2016
1.128,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.128,88
1,0000
1.128,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12493/000-2016
7.248,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.248,90
1,0000
7.248,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
12409/000-2016
12.166,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
12.166,78
1,0000
12.166,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12515/000-2016
14.357,38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
14.357,38
1,0000
14.357,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
12410/000-2016
8.519,60
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.519,60
1,0000
8.519,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
12538/000-2016
10.046,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
10.046,19
1,0000
10.046,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12411/000-2016
19.746,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
19.746,50
1,0000
19.746,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12412/000-2016
2.512,48
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.512,48
1,0000
2.512,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12413/000-2016
1.823,92
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.823,92
1,0000
1.823,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
12414/000-2016
664,97
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
664,97
1,0000
664,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12494/000-2016
825,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
12415/000-2016
434,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
434,90
1,0000
434,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
12516/000-2016
2.972,23
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.972,23
1,0000
2.972,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
12416/000-2016
1.230,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.230,69
1,0000
1.230,69
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
12539/000-2016
2.079,74
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.079,74
1,0000
2.079,74
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12583/000-2016
143,00
0,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
108,00
UN
3,0000
36,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
35,00
FR
1,0000
35,00
11574/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
590
12584/000-2016
159,00
0,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
38,00
UN
1,0000
38,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
100,00
UN
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
12541/000-2016
89.218,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
89.218,87
1,0000
89.218,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12417/000-2016
57.647,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
57.647,88
1,0000
57.647,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12418/000-2016
160,26
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
160,26
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12419/000-2016
7.307,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.307,00
1,0000
7.307,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12477/000-2016
171.288,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
171.288,54
1,0000
171.288,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12478/000-2016
6.914,87
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.914,87
1,0000
6.914,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12479/000-2016
148,13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
148,13
1,0000
148,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
12480/000-2016
470,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
470,58
1,0000
470,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12517/000-2016
9.537,29
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.537,29
1,0000
9.537,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12521/000-2016
26.347,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
26.347,47
1,0000
26.347,47
11573/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
632
12585/000-2016
320,00
0,00
1 - REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
320,00
HR
2,0000
160,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
12420/000-2016
6.244,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.244,20
1,0000
6.244,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12540/000-2016
6.673,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.673,53
1,0000
6.673,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12542/000-2016
84.536,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
84.536,98
1,0000
84.536,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
729/000-2016
1.532,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.532,98
1,0000
1.532,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
730/000-2016
35.900,48
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
35.900,48
1,0000
35.900,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
731/000-2016
6.401,63
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.401,63
1,0000
6.401,63
11797/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
732/000-2016
136,22
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K442914-4/ 1K451207-4 - VEÍCULO FIAT UNO |
ECONOMY - FQL 0604 - SEC. CULTURA - SERV. MUNICIPAIS |
136,22
SV
2,0000
68,11
11799/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
733/000-2016
319,23
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055367
191,54
SV
1,0000
191,54
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055365 - VEÍCULO GM CORSA WIND |
PLACA DBA 2068 - SEC. ASSISTÊNCIA - DIA 12/11/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12421/000-2016
635.197,18
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
635.197,18
1,0000
635.197,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12422/000-2016
11.002,00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
11.002,00
1,0000
11.002,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12423/000-2016
5.406,69
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.406,69
1,0000
5.406,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12424/000-2016
52.580,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
52.580,20
1,0000
52.580,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12425/000-2016
2.699,81
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.699,81
1,0000
2.699,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
12426/000-2016
15.680,75
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
15.680,75
1,0000
15.680,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12428/000-2016
174.283,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
174.283,59
1,0000
174.283,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12429/000-2016
290,80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
290,80
1,0000
290,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12430/000-2016
9.875,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.875,19
1,0000
9.875,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12431/000-2016
1.016,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.016,78
1,0000
1.016,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
12427/000-2016
153,46
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
153,46
1,0000
153,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
672
12432/000-2016
2.283,15
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.283,15
1,0000
2.283,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
12518/000-2016
99.527,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
99.527,05
1,0000
99.527,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
12519/000-2016
27.978,30
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
27.978,30
1,0000
27.978,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12433/000-2016
48.621,95
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
48.621,95
1,0000
48.621,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12476/000-2016
5,67
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5,67
1,0000
5,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12434/000-2016
597.410,26
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
23
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
597.410,26
1,0000
597.410,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12435/000-2016
7.112,88
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.112,88
1,0000
7.112,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12436/000-2016
2.631,50
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.631,50
1,0000
2.631,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12437/000-2016
45.780,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
45.780,14
1,0000
45.780,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12438/000-2016
1.829,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.829,14
1,0000
1.829,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
12439/000-2016
7.843,53
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.843,53
1,0000
7.843,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
12520/000-2016
94.467,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
94.467,12
1,0000
94.467,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
12440/000-2016
49.291,79
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
49.291,79
1,0000
49.291,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12441/000-2016
191.397,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
191.397,62
1,0000
191.397,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12442/000-2016
3.743,54
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.743,54
1,0000
3.743,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12443/000-2016
7.458,05
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
7.458,05
1,0000
7.458,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12444/000-2016
10.418,89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
10.418,89
1,0000
10.418,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12445/000-2016
4.916,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.916,73
1,0000
4.916,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12446/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
12447/000-2016
1.397,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.397,78
1,0000
1.397,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
12495/000-2016
15.576,35
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
15.576,35
1,0000
15.576,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
12448/000-2016
10.468,58
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
10.468,58
1,0000
10.468,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
12522/000-2016
20.433,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
20.433,90
1,0000
20.433,90
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/012-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/013-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
516,26
%
0,2100
2.498,25
11762/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
12599/000-2016
360,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
360,00
1,0000
360,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
24
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11759/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
12600/000-2016
700,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
12449/000-2016
11.410,86
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
11.410,86
1,0000
11.410,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
12543/000-2016
14.298,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
14.298,12
1,0000
14.298,12
11633/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12596/000-2016
58,50
0,00
1 - Aquisiçao de: FELTRO - PARA ATENDER AO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS - |
COR VERDE MUSGO - ASSISTÊNCIA |
58,50
MT
3,0000
19,50
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/010-2016
0,00
3.798,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/010-2016
0,00
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
756
140/008-2016
0,00
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 46/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
11673/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
755
12581/000-2016
337,00
0,00
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Destravamento da máquina, limpeza, lubrificação, substituião do |
óleo, ajustes necessários, montada e testada - CASEADEIRA INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE |
COSTURA UTILIZADA NOS CURSOS ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA |
337,00
SV
1,0000
337,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016
1.762,02
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.762,02
1,0000
1.762,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12450/000-2016
8.233,65
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
8.233,65
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12451/000-2016
26.751,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
26.751,14
1,0000
26.751,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12452/000-2016
745,78
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
745,78
1,0000
745,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12453/000-2016
745,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
745,22
1,0000
745,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12454/000-2016
1.835,28
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.835,28
1,0000
1.835,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12455/000-2016
5.353,41
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.353,41
1,0000
5.353,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12456/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
12457/000-2016
429,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
429,14
1,0000
429,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
12497/000-2016
5.204,73
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.204,73
1,0000
5.204,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
813
12458/000-2016
3.520,44
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.520,44
1,0000
3.520,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
12523/000-2016
1.912,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.912,47
1,0000
1.912,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
25
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
824
12590/000-2016
2.040,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, |
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL |
PARA ASSISTIR AO CONCERTO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP - CULTURA |
2.040,00
KM
400,0000
5,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
12459/000-2016
1.848,90
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.848,90
1,0000
1.848,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
12544/000-2016
1.338,21
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.338,21
1,0000
1.338,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12460/000-2016
39.361,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
39.361,19
1,0000
39.361,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12461/000-2016
3.701,64
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.701,64
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12462/000-2016
3.047,22
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.047,22
1,0000
3.047,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12463/000-2016
767,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
767,01
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12464/000-2016
6.765,12
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.765,12
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
12465/000-2016
1.134,20
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.134,20
1,0000
1.134,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
12498/000-2016
5.076,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.076,25
1,0000
5.076,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
12524/000-2016
4.313,47
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
4.313,47
1,0000
4.313,47
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
856
12595/000-2016
1.500,93
0,00
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
(embalados individualmente). - PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS |
DESPORTIVAS EM COMPETIÇÕES - ESPORTES |
1.500,93
UN
327,0000
4,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
12466/000-2016
2.620,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
2.620,17
1,0000
2.620,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
12545/000-2016
3.018,25
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
3.018,25
1,0000
3.018,25
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
11714/001-2016
0,00
9.470,70
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa.- REF. 9º TA AO CONTRATO 098-13 - 03 MESES - ESPORTES |
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
713/000-2016
39.609,40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
39.609,40
1,0000
39.609,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
718/000-2016
905,70
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
26
27
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
905,70
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
714/000-2016
365.614,10
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
365.614,10
1,0000
365.614,10
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
715/000-2016
19.656,24
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
19.656,24
1,0000
19.656,24
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
716/000-2016
20.385,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
20.385,17
1,0000
20.385,17
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
717/000-2016
1.576,42
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
1.576,42
1,0000
1.576,42
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
720/000-2016
18.093,19
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
18.093,19
1,0000
18.093,19
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
721/000-2016
412.183,08
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
412.183,08
1,0000
412.183,08
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5322
722/000-2016
6.070,31
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
6.070,31
1,0000
6.070,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
723/000-2016
310,16
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
310,16
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
725/000-2016
9.719,62
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.719,62
1,0000
9.719,62
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
218810115
J
00.923.783/0001-85
5384
726/000-2016
24.203,59
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
24.203,59
1,0000
24.203,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
719/000-2016
28.443,94
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
28.443,94
1,0000
28.443,94
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
724/000-2016
644,17
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
644,17
1,0000
644,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
727/000-2016
9.443,04
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
9.443,04
1,0000
9.443,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
728/000-2016
5.305,77
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
5.305,77
1,0000
5.305,77
6.160.934,46
73.786,11
Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 31 de Outubro de 2016.
6.160.934,46
73.786,11
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 25/10/2016 ATÉ 25/10/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
27
27
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |